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2025.02内部审计强化基层财务风险管控_吴青青__浙江省丽水市莲都区内部审计指导中心
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更多写作资料+ 微信: 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】财会信报/2025 年/2 月/17 日/第 007 版学术内部审计强化基层财务风险管控吴青青 浙江省丽水市莲都区内部审计指导中心内部审计在基层单位内部管理、 风险防范等方面...文档 发布于2025-05-13
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地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议
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地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议地方国有企业基于其职责定位,在服务地方经济社会发展,增进民生福祉等方面肩负着特殊的历史使命。与此同时,地方国有企业内部治理结构不健全,运营风险把控不到位,控...文档 发布于2024-01-10
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物资采购审计6大要素及内部控制调查表
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物资采购审计6大要素及内部控制调查表物资采购审计6大要素(1)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效益,甚至会...文档 发布于2024-04-19
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一文全面了解内部控制审计
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一文全面了解内部控制审计内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的...文档 发布于2024-05-22
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内部控制审计:4大步骤!
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内部控制审计:4大步骤!企业内部控制审计一般是以《企业内部控制审计指引》为基础,在此基础上指引企业的内部控制审计工作,内部控制审计的主要流程是:计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工作。...文档 发布于2024-11-03
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事业单位内部控制审计要点
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事业单位内部控制审计要点内部控制在提升行政事业单位内部管理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设等方面具有非常重要的作用。通过制度建设、实施措施、执行程序等实现对行政事业单位经济活动风险的...文档 发布于2024-11-04
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审计科研所所长对审计机关指导和监督内部审计的思考
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加强对内部审计工作的指导和监督,既是法律赋予审计机关的重要职责,也是X中央对审计工作的部署和要求。笔者通过调研分析发现,审计机关在指导和监督内部审计方面做了诸多尝试和探索,形成了一些有特色、有成效的方法和...文档 发布于2022-12-28
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市审计局X组书记在2025年全市内部审计工作业务培训班上的讲话
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市审计局X组书记在2025年全市内部审计工作业务培训班上的讲话同志们:在这丹桂飘香、硕果累累的收获时节,我们相聚在市委X校这座淬炼X性、砥砺初心的红色殿堂,共同开启2025年全市内部审计工作业务培训的序幕。首先...文档 发布于2025-05-08
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信息化审计控制审计风险初探
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信息化审计控制审计风险初探信息技术的迅猛发展正深刻影响着审计的各个方面,给传统审计方法带来挑战的同时,也提供了新的机遇。面对这一趋势,研究如何有效识别并应对审计中的风险因素,以及如何利用信息化技术提升...文档 发布于2024-11-03
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新形势下对加强高校内部控制建设的思考
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新形势下对加强高校内部控制建设的思考在当前社会变革和高校改革发展的大背景下,高校内部控制建设更显得重要和紧迫。高校内部控制建设是高等教育管理工作的重要组成部分,直接关系到高校管理和运行的效率和科学化程...文档 发布于2023-07-18