为您找到约 12,000 条结果,搜索耗时:0.0049秒

关于加强高校内部控制建设的思考

关于加强高校内部控制建设的思考高校是我国培养人才的重要场所,不仅对学生进行学术、实践等各方面的教育,还要负责保障学生的安全和福利。然而,随着我国高校规模的扩大和办学水平的提高,高校内部控制建设成为当务...
文档 发布于2023-07-18

关于加强高校内部控制建设的思考【哒哒】

关于加强高校内部控制建设的思考高校是我国培养人才的重要场所,不仅对学生进行学术、实践等各方面的教育,还要负责保障学生的安全和福利。然而,随着我国高校规模的扩大和办学水平的提高,高校内部控制建设成为当务...
文档 发布于2023-07-29

新形势下对加强高校内部控制建设的思考【哒哒】

新形势下对加强高校内部控制建设的思考在当前社会变革和高校改革发展的大背景下,高校内部控制建设更显得重要和紧迫。高校内部控制建设是高等教育管理工作的重要组成部分,直接关系到高校管理和运行的效率和科学化程...
文档 发布于2023-07-29

“日新月异”系列№7033审计署原副审计长孙宝厚:在中国民营企业内部审计交流大会上的讲话

“日新月异”系列№7033 扫描二维码关注“政论文”公众号 扫描二维码关注“文名”公众号2023年12月在中国民营企业内部审计交流大会上的讲话审计署原副审计长 孙宝厚(2023年11月5日)各位参会的同志,大家下午好。非...
文档 发布于2024-03-19

关于班子内部监督中存在的问题及建议

关于班子内部监督中存在的问题及建议关于班子内部监督中存在的问题及建议监督既是对领导干部的一种约束,又是对领导干部的一种爱护。邓小平同志曾经指出“同等水平,共同工作的同志在一起,这个监督作用可能更好一些...
文档 发布于2025-03-10

关于对审计内部审计协同发展的路径探索

一、引言2018年1月,审计署出台《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》(审法发〔2018〕2号),指出要从对建立健全内部审计工作机制的指导、对内部审计计划安排和审计重点的指导、对内部审计人员的业务指...
文档 发布于2023-12-23

浅析电算化会计的内部控制制度

浅析电算化会计的内部控制制度[论文摘要]随着电子信息产业的不断发展,会计电算化在社会经济中的运用越来越广泛,随之而来的如何发展我国的会计电算化的问题也越来越引起人们的关注。会计电算化是以电子计算机为主的...
文档 发布于2022-06-30

企业风险管理与内部控制制度

企业风险管理与内部控制制度  一管理是个不断完善的过程  风险管理概念:损失/不确定性等  风险管理的特征:客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性##paidbegin##  风险的类型:环境风险/经营风险/财务风险  企业做...
文档 发布于2022-07-01

企业采购内部控制制度优化案例

企业采购内部控制制度优化案例 采购是企业生产经营的起点,采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。因此通过建立企业内部控制来规范供应商的选择、采购合同的订立、物资的运...
文档 发布于2023-07-10

政府采购管理处-财政业务管理内部控制制度

政府采购管理处财政业务管理内部控制制度第一章总则第一条为防范内部管理风险,确保财政资金安全运行,依据《市级财政预算管理内部控制制度》、《市级财政预算执行管理内部控制制度》和《市级财政监督管理内部控制制度...
文档 发布于2023-03-10