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学校政府采购内部控制制度
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学校政府采购内部控制制度第一章总则第一条:为规范单位政府采购行为,建立健全政府采购预算管理、采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度,结合《政府采购法》等法律法规,特制订本制度。第二条:本制度所称...文档 发布于2023-03-10
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XX区教育局政府采购业务管理内部控制制度【哒哒】
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为规范政府采购行为,提高政府采购效率,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规,本着科学、规范、合理...文档 发布于2023-06-29
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企业采购内部控制制度优化案例【哒哒】
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企业采购内部控制制度优化案例采购是企业生产经营的起点,采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。因此通过建立企业内部控制来规范供应商的选择、采购合同的订立、物资的运输...文档 发布于2023-07-29
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行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告
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行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告一、引言随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进,行政事业单位作为政府服务的重要载体,其内部控制制度建设显得尤为重要。内部控制不仅是保障单位资产安全、完整...文档 发布于2024-11-04
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财政局内部控制基本制度
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财政局内部控制基本制度第一章 总 则第一条 为进一步强化对权力的监督和制约,有效防控廉政风险及其他风险,切实提高财政管理水平,根据有关法律、法规及财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《关于加强...文档 发布于2021-07-03
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2022年内部审计年度的工作总结报告 内部审计年度的工作总结范文五篇
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20XX年内部审计年度的工作总结报告 内部审计年度的工作总结范文五篇总结不仅仅是总结成绩,更重要的是为了研究经验,发现做好工作的规律,也可以找出工作失误的教训。这些经验教训是非常宝贵的,对工作有很好的借鉴与...文档 发布于2022-06-09
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2025.01深化“审巡”结合__切实在助推全面从严治X上持续发力_内部审计处
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四川经济日报/2025 年/1 月/7 日/第 009 版2025 年全省工业和信息化工作会议特刊深化“ 审巡” 结合 切实在助推全面从严治X上持续发力内部审计处回眸 20242024 年,在厅X组的领导和驻厅纪检监察组的指导下,内部审计处深入学...文档 发布于2025-05-13
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2025.02“四字诀”提升内部审计工作质效_本报记者__翟梓琪
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更多写作资料+ 微信: 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】中国会计报/2025 年/2 月/7 日/第 010 版政府会计“ 四字诀” 提升内部审计工作质效——来自浙江省丽水市公路港航与运输管理中心的报道本报记者 翟梓琪“ 在浙里报...文档 发布于2025-05-13
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地税局内部审计工作计划报告
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地税局内部审计工作计划报告地税局内部审计工作计划报告 为认真落实州局内部审计工作总体要求和精神,做好我局20xx年度内部审计工作,充分发挥内部审计职能作用,按照县局X组的工作要求,结合全局地税工作实际,...文档 发布于2023-06-21
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医院内部审计工作计划2017
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医院内部审计工作计划20XX医院内部审计工作计划20XX x年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作...文档 发布于2023-06-21