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精选公司内部责任追究制度模板参阅

精选公司内部责任追究制度模板参阅 正所谓,无规矩不成方圆,今天查字典范文网特意整理准备了精选公司内部责任追究制度模板参阅,供各位借鉴,希望内容对你有帮助。 第一章 总 则 第一条 为进一步促使公司经营管理者全...
文档 发布于2022-06-30

电厂财务内部牵制制度

电厂财务内部牵制制度  一、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。  二、现金和银行存款的支付,由制证人员根据合法的原始凭证制证,审核人员审核,专人加盖印签章,...
文档 发布于2022-06-30

浅析电算化会计的内部控制制度

浅析电算化会计的内部控制制度[论文摘要]随着电子信息产业的不断发展,会计电算化在社会经济中的运用越来越广泛,随之而来的如何发展我国的会计电算化的问题也越来越引起人们的关注。会计电算化是以电子计算机为主的...
文档 发布于2022-06-30

新农之声社团内部制度

新农之声社团内部制度新农之声社团内部制度一、工作制度1、新农之声的工作作风是团结、务实、创新、有为##paidbegin##2、活动分工以部门为单位,各个部门的的成员由部长负责并领导工作。3、工作中,新农之声成员按规定和...
文档 发布于2022-06-30

勘测设计院内部审计工作制度

勘测设计院内部审计工作制度  为了建立健全本院内部审计监督制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和厅、局关于进一步做好内部...
文档 发布于2022-07-01

内部稽核制度(范例A)

内部稽核制度(范例A)第一条 本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况,促进工作的效率,特制定本规则。 第二条 本规则所称稽核人员,系指稽核室稽核人员而言。第三条 稽核人员掌理的职务如下:(一)遵行...
文档 发布于2022-07-01

企业内部审计制度

企业内部审计制度  第一章总则  第一条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值,根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审计基本准...
文档 发布于2022-07-01

企业采购内部控制制度优化案例

企业采购内部控制制度优化案例 采购是企业生产经营的起点,采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。因此通过建立企业内部控制来规范供应商的选择、采购合同的订立、物资的运...
文档 发布于2023-07-10

XX单位办公室内部保密制度

XX单位办公室内部保密制度为切实加强办公室内部保密工作,确保国家秘密的安全,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关规定制定本制度。1、办公室保密工作领导小组负责对办公室保密工作的统一领导和管理。领导小...
文档 发布于2021-10-13

学校政府采购内部控制制度

学校政府采购内部控制制度第一章总则第一条:为规范单位政府采购行为,建立健全政府采购预算管理、采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度,结合《政府采购法》等法律法规,特制订本制度。第二条:本制度所称...
文档 发布于2023-03-10