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公司优秀审计工作心得体会

公司优秀审计工作心得体会一、承接业务时应坚持可审计性原则由于一些小型企业存在管理层凌驾于内部控制之上而其所有权和管理权过度集中、内部控制有限而缺乏充分的分工和牵制、收入来源单一、会计记录简单而导致会计...
文档 发布于2022-06-28

财务审计处下半年计划

财务审计处下半年计划2008年财务审计处下半年工作计划1,做好财务内审的扫尾工作.撰写审计报告,审计结果反馈各县(市)局,并提出整改措施,抓紧落实.2,做好迎接省局财务内审前的各项工作.及时总结我局的内审工作,结合整改情况...
文档 发布于2022-06-30

行政审计项目计划

行政审计项目计划根据上级审计机关*年度审计项目计划安排意见,结合我县实际,本着科学合理、量力而行的原则,对*年度全县审计项目计划安排提出如下意见:一、财政收支审计根据省审计厅要求,我县今年安排12个财政收...
文档 发布于2022-06-30

进一步加强审计宣传工作的意见

进一步加强审计宣传工作的意见| 进一步加强审计宣传工作的意见 为了进一步扩大审计的社会影响,让社会全面了解审计工作、提升审计行政执法权威、树立审计队伍良好形象的需要。现就进一步加强我市审计宣传工作,提出如...
文档 发布于2022-06-30

调整计部工作通知

调整审计部分工作通知为贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《X政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》精神(以下简称《规定》),不断完善经济责任审计工作规范,依照《规定》要求对经济责任审计...
文档 发布于2022-06-30

审计协会工作打算

审计协会工作打算一、做大内部审计,推进内部审计制度的广泛建立“审计很重要,内审不可少;若要不出事,关键在内审”。实践证明,内部审计是组织加强管理、防范风险的制度设置,是保障组织健康运行的基础防线。20XX...
文档 发布于2022-06-30

审计会计工作总结范文

审计会计工作总结范文在校X委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会"三个代表"重要思想和"十六大"会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审...
文档 发布于2022-06-30

学院内部审计工作规定

学院内部审计工作规定第一条 为了加强学校内部审计工作,保障学校改革和发展的顺利进行,根据《中华人民共和国审计法》和《教育系统内部审计工作规定》(原国家教委第24号令),制定本规定。第二条 学校内部审计是我...
文档 发布于2022-06-30

勘测设计院内部审计工作制度

勘测设计院内部审计工作制度  为了建立健全本院内部审计监督制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和厅、局关于进一步做好内部...
文档 发布于2022-07-01

XXXX年审计局语言文字工作总结

20XX年审计局语言文字工作总结为了认真贯彻落实县语委《关于印发的通知》(武语发〔20XX〕3号)文件精神,进一步加强语言文字管理工作,提高文字工作规范化水平,我局结合审计实际,对审计监督过程中存在的个别语言文字...
文档 发布于2022-07-01