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滁州日报/2024 年/1 月/12 日/第 004 版特别报道
关于滁州市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告(摘要)
——2024 年 1 月 11 日在滁州市第七届人民代表大会第三次会议上
市财政局
各位代表:
受市人民政府委托,现将滁州市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请大会审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2023 年预算执行情况
2023 年是全面贯彻落实X的二十大精神的开局之年, 是奋力谱写现代化新滁州建设崭新篇章的重要一年。一年来,在市委、市政府坚强领导下,在市人大、市政协监督指导下,全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻X的二十大和二十届二中全会精神,认真落实市七届人大二次会议和人大常委会各次会议决议,紧盯经济高质量发展目标,以“ 六破六立” 为抓手,实施积极的财政政策,加强财政资源统筹,严格落实过紧日子要求,有力保障重点民生支出,切实防范财政运行风险,持续提升财ZZ理效能。全市财政运行整体平稳,预算执行情况总体较好。
(一)一般公共预算收支情况
全市一般公共预算收入 298.2 亿元, 增长 7.3%。 全市一般公共预算支出 533.8 亿元, 增长 4%。市本级(含市经开区和苏滁高新区,下同)一般公共预算收入 62.1 亿元,增长 2.7%。一般
公共预算支出 112.1 亿元,下降 2.8%。
(二)政府性基金预算收支情况
全市政府性基金预算收入 238.7 亿元,增长 26.9%。全市政府性基金预算支出 494.4 亿元,增长 12.4%。
市本级政府性基金预算收入 134 亿元, 增长 101.8%。 市本级政府性基金预算支出 194.2 亿元,
增长 15.3%。
(三)国有资本经营预算收支情况
全市国有资本经营预算收入 2 亿元,增长 58.3%。全市国有资本经营预算支出 0.8 亿元,下降 12.6%。
市本级国有资本经营预算收入 0.8 亿元,增长 107.3%。市本级国有资本经营预算支出 0.1 亿元,下降 77%。
(四)社会保险基金预算收支情况
全市社会保险基金预算收入 269.1 亿元, 增长 8.6%。 全市社会保险基金预算支出 243.2 亿元,
增长 7%。
市本级社会保险基金预算收入 236.3 亿元,增长 9.2%。市本级社会保险基金预算支出 227 亿
元,增长 6%。
(五)政府债务情况
截至目前,全市政府债务限额 1301 亿元,债务余额 1289.8 亿元。截至目前,市本级政府债务限额 485 亿元,债务余额 482.7 亿元。
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(六)2023 年财政重点工作落实情况
1.积极践行“ 一改两为”,财政收支结构持续优化
收入规模不断壮大。全市一般公共预算收入完成 298.2 亿元,增长 7.3%。收入质量有提升。新兴产业税收高速增长,全市地方税收收入完成 166.8 亿元,增长 12.3%。支出结构更加优化。
2.实施积极财政政策,经济社会运行平稳向好
找准纾困减负切入点。全年新增减税降费及退税缓费 51 亿元,出口退(免)税 30.8 亿元。
3.加强财政资源统筹,重大战略保障支撑有力
深度融入长三角一体化。坚持创新驱动发展。助推产业转型升级。全面推进乡村振兴。
4.提高群众幸福指数,民生社会事业全面发展
抓实就业创业。实施青年“ 百万就业见习” 计划。发展优质均衡教育。全市教育支出 91.1 亿元,增长 8.3%。优化文体服务供给。推进卫生健康事业。筑牢社会保障网。投入资金 36.8 亿元,提高城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险补助。打造宜居城市。
5.深化重点领域改革,财政管理机制逐步完善
推深做实零基预算。健全预算绩效管理。推进资产共用共享。
6.抓好监督审查落实,财ZZ理效能不断提升
压实财政监督职责。指导各县(市、区)开展侵害群众利益的基层“ 微腐败” 问题专项整治行动,确保各项惠民惠农补贴政策落到实处。发挥财政助手作用。接受人大审计监督。
在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行还存在一些不足和短板,主要体现在:财政收入增速放缓,各领域刚性支出保持增长,预算平衡难度加大;一些领域支出固化、资金使用分散、结余结转规模较大、资金使用效益不高;预算绩效监督和成果运用不够充分;县域财政收支矛盾突出,“ 三保” 支出压力加大。对此,我们将高度重视、认真研究,在今后工作中积极采取有效措施,切实加以解决。
二、2024 年预算草案
2024 年是中华人民共和国成立 75 周年,是奋力实现“ 十四五” 规划目标的重要一年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻X的二十大和二十届二中全会精神,认真落实市委、市政府工作部署,锚定打造长三角“ 四个地”、建设“