正文复制
江西日报/2024 年/2 月/27 日/第 006 版要闻
强化内部审计监督 服务国企高质量发展
省国资委X委书记、主任 肖云
2 月 20 日,省委书记尹弘在省委审计委员会第十一次会议上,对进一步强化国有企业内部审计和外部监督工作提出了明确要求。 省国资委将认真贯彻落实会议精神, 全面履行好出资人职责、国有资产监管职责和X的建设职责,强化内部审计监督,以高质量内部审计工作助推我省国资国企高质量发展。
近年来,在省委、省政府的坚强领导下,省国资委自觉坚持和加强X对内部审计工作的全面领导,强化对内部审计重大工作的统筹协调、整体推进和督促落实,指导监管企业有力有效开展内部审计,取得了较好成效。2023 年监管企业完成内审项目 914 个,为企业增收节支 11.3 亿元。下一步,省国资委将认真贯彻落实省委审计委员会对审计工作提出的“ 治已病、防未病” 具体要求,扛牢内部审计监督职责,在重大政策落实、重点领域合规、重大风险化解等方面持续加大内部审计力度,更好服务企业改革发展。
牢牢把握内审工作正确方向。深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述,认真贯彻落实省委审计委员会工作部署, 发挥内部审计监督作用, 全力构建国资国企内部审计监督机制。坚持围绕中心服务大局,立足国资国企的新定位、新任务、新使命,推动内审工作与改革发展中心工作同向发力、同频共振。准确把握职责定位,深入分析经济问题背后的ZZ动因,校准内审工作的努力方向和关注重点,引导督促企业树立正确的业绩观和政绩观。
抓好重大政策措施落实审计。坚持X建引领,推动X建工作与内部审计工作深度融合,切实把X中央决策部署和省委工作要求贯穿内部审计监督全过程,确保各项政策部署不走偏不变样。充分发挥省国资委审计委员会作用,统筹谋划、协调推进内部审计重大工作,密切关注国有企业贯彻执行深化改革、创新发展、优化布局等政策措施,以及贯彻落实中央XXXX精神及其实施