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市财政局2025年第一季度经济运行分析报告
一、一季度主要经济指标执行情况
(一)一般公共预算收入情况。1-3月份,全市完成一般公共预算收入106.02亿元,同比增长5.3%,完成年初预算的104.96%。其中:税收收入完成78.99亿元,同比增长4.9%;非税收入完成27.03亿元,同比增长7.7%。
(二)一般公共预算支出情况。1-3月份,全市完成一般公共预算支出305.4亿元,同比增长7.9%,为变动预算数的86.9%,高于序时进度10.2个百分点。其中:民生支出完成117.2亿元,占一般公共预算支出的39.0%,同比增长8.2%;住房保障支出完成30.06亿元,同比增长68.8%;卫生健康支出完成16.21亿元,同比增长44.4%;农林水支出完成60.12亿元,同比增长4.7%。
(三)政府性基金收支情况。1-3月份,市政府性基金预算收入完成20.65亿元,同比下降74.6%,完成年初预算数的11.3%。市政府性基金预算支出完成62.22亿元,同比下降80.7%,为变动预算数的38.9%,低于序时进度59个百分点。
(四)财政预算平衡情况。1-3月份,全市实现一般公共预算收入106.02亿元,加上上年结余、上级各项补助55.65亿元,形成地方留成财力76.67亿元,加上上年结余4.55亿元,全市累计净结余资金316.22亿元。全市完成一般公共预算支出305.4亿元,可用财力316.22亿元。由于我市税收收入主要来源于第一季度企业缴纳的各类税费,因税费收缴进度不一致等因素影响,造成我市一季度财力安排后劲不足,存在缺口55.15亿元。另外,去年同期我市实施多项政府债券转贷项目,偿还政府债务本息12.35亿元,进一步减少了我市财力。预计今年全年将形成地方留成财力76亿元,加上上年结余、上级各项补助及政府债券利息返还等资金,可形成市级财力130亿元左右。因此,市本级财政将通过上级追加指标、压减部门支出、盘活存量资金等方式筹集资金弥补财力缺口,确保年度收支平衡。