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中华合作时报/2025 年/6 月/10 日/第 A06 版理论· 实践
以内部审计监督推动社企健康发展
——浙江省社监事会关于本级社有企业内部审计工作的监督调研报告
浙江省社监事会
为更好发挥内部审计工作对社有企业健康发展的促进作用,浙江省供销合作社监事会组织力
量对本级社有企业的内部审计工作进行了监督调研。,会员享受50万 +最新公文资料,日日更新
总体情况
内部审计制度体系初步形成。省社制定《内部审计工作暂行办法》 ,浙江省兴合集团有限责任公司修订《内部审计工作办法》 ,为进一步加强内部审计监督提供了工作规范。出台《本级社有企业领导人经济责任审计管理办法》和《本级社有企业领导人离任经济事项交接办法》 ,两个《办法》衔接紧密,保证了重要事项落实。制定《内部控制管理手册》和《内部控制流程手册》 ,完善了内部控制体系。修订原《委托审计暂行办法》为《选聘会计师事务所审计管理办法》 ,严格会计师事务所选聘续聘要求,完善了审计质量评价体系。

