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抚顺日报/2026 年/1 月/16 日/第 006 版综合
关于抚顺市 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告
——2026 年 1 月 7 日在抚顺市第十七届人民代表大会第六次会议上
抚顺市财政局
各位代表:
受市政府委托,现将抚顺市2025 年预算执行情况和2026 年预算草案提请市十七届人大六次会议审议,并请市政协各位委员提出意见。
一、2025 年预算执行情况
2025 年,是实施“ 十四五” 规划的决胜之年,也是“ 十五五” 规划谋篇布局之年。面对严峻复杂的财政运行形势,在市委、市政府的坚强领导下,全市各级财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实X的二十大和二十届历次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,认真落实积极财政政策“ 持续用力、更加给力,打好组合拳” 要求,有效发挥财政职能作用,加大财政资源统筹力度,强化重大战略任务财力保障,坚持过紧日子不动摇,持续优化支出结构,坚决兜牢基层“ 三保” 底线,有效防范化解财政运行风险,全市财政运行总体平稳,为推动经济持续回升向好提供了坚实保障。
(一)预算收支情况
1.一般公共预算执行情况
根据财政收支快报统计(下同),全市一般公共预算收入 77.2 亿元,为预算的 98.6%,同比增长6.5%,其中:税收收入46.7 亿元,为预算的85.2%,同比下降8.5%;非税收入30.5 亿元,为预算的129.9%,同比增长 42%。加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金,收入总计为 317.6 亿元。 全市一般公共预算支出 187.8 亿元,同比下降 7.5%。 加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、年终结余,支出总计为 317.6 亿元。
市本级一般公共预算收入 12.8 亿元,为预算的 122.3%,同比增长 43%。加上上级补助收入、下级上解收入、 债务转贷收入、 上年结余收入、 调入资金、 动用预算稳定调节基金,收入总计为 270.2亿元。市本级一般公共预算支出 75.7 亿元,同比下降 7.9%。加上补助下级支出、上解上级支出、债务还本支出、债务转贷支出、安排预算稳定调节基金、年终结余,支出总计为 270.2 亿元。
2.政府性基金预算执行情况
全市政府性基金收入 5.6 亿元,为预算的 32.1%,同比下降 57.4%。加上上级补助收入、债务转
贷收入、上年结余收入、调入资金,收入总计为 56 亿元。全市政府性基金支出 25.7 亿元,同比增长
22.6%。加上债务还本支出、调出资金、年终结余,支出总计为 56 亿元。
市本级政府性基金收入 4.9 亿元,为预算的 34.4%,同比下降 57.3%。加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入、调入资金,收入总计为 45.4 亿元。市本级政府性基金支出 11.1 亿元,同比下降 18.7%。加上补助下级支出、债务还本支出、债务转贷支出、调出资金、年终结余,支出总计为 45.4 亿元。
3.国有资本经营预算执行情况
全市国有资本经营预算收入 1.9 亿元,为预算的 19.7%,同比下降 84.6%。加上上级补助收入、上年结余收入,收入总计为 7.7 亿元。 全市国有资本经营预算支出 1.6 亿元,同比增长 4.4%。 加上调出资金、年终结余,支出总计 7.7 亿元。
市本级国有资本经营预算收入 1.9 亿元,为预算的 19.7%,同比下降 84.6%。 加上上级补助收入、
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上年结余收入,收入总计为 6.3 亿元。市本级国有资本经营预算支出 1.5 亿元,同比增长 17.2%。加上调出资金、补助下级支出、年终结余,支出总计为 6.3 亿元。
4.社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金收入完成 71.1 亿元,为预算的 102.1%,与上年基本持平。全市社会保险基金支出完成 69.9 亿元,同比增长 6.1%。
市本级社会保险基金收入完成 46 亿元,为预算的 103.1%,同比下降 4.3%。市本级社会保险基金支出完成 45.1 亿元,同比增长 4.4%。
二、落实市人大决议和重点工作开展情况
2025 年,全市各级财税部门严格执行市十七届人大五次会议决议,在落实积极财政政策、提高财政收支质效、着力办好民生实事、深化财税体制改革、防范化解财政风险等方面不断推进,实现了收入稳步增长、支出保障有力、政策提质增效、风险平稳可控,为全市经济社会高质量发展贡献财政力量。主要开展了以下工作:
(一)落实积极财政政策,巩固经济态势持续向好。 积极用好用足政策空间,加强超常规逆周期调节,发挥财政牵引力作用,助推经济高质量发展。

