正文复制
县人民法院关于整改“回头看”专项审计调查工作的汇报
尊敬的审计组各位领导、同志们:
首先,我代表XX县法院X组及全体干警,对审计组莅临我院开展整改“回头看”专项审计调查工作表示热烈欢迎!此次专项审计,既是对我院近年来司法巡查、财务收支、审判执行等工作的“全面复诊”,也是对法院全面从严治院、深化司法体制改革成效的“ZZ体检”。我院高度重视,坚决把配合审计作为当前一项重要ZZ任务,实事求是汇报工作,坦诚直面问题短板。下面,我代表院X组就相关工作开展情况、存在问题及下一步打算作如下汇报:
一、工作开展情况
(一)坚持ZZ引领,司法巡查整改走深走实
我院始终把ZZ建设摆在首位,将司法巡查反馈问题整改作为践行“两个维护”的具体行动。
一是压实主体责任链条。成立由我任组长的巡查整改工作领导小组,对照上级法院司法巡查反馈的X大类XX项问题,制定《整改任务清单》,明确责任领导、责任部门和完成时限,实行“周调度、月通报”,确保所有问题清仓见底。截至目前,XX项具体问题已全部完成整改,修订完善制度机制XX项,开展专项警示教育X场,约谈提醒干警X人次。
二是聚焦ZZ生态优化。严格落实“第一议题”制度,深入学习贯彻习近平法治思想,扎实开展X纪学习教育,推动X建与审判业务深度融合。严格执行《中国共产X政法工作条例》,主动向县委、县委政法委请示报告重大事项XX次。
三是狠抓纪律作风建设。深入开展司法作风突出问题集中整治,重点纠治庭审不规范、诉讼服务态度生硬、裁判文书低级错误等问题,发布审务督察通报XX期,整改问题XX个,司法公信力持续提升。
(二)严守财经纪律,财务收支管理规范高效
我院牢固树立“过紧日子”思想,以审计反馈问题为导向,全面提升财务规范化水平。
一是健全内控管理机制。修订《财务管理制度》《差旅费管理办法》等X项内控制度,成立财务内控领导小组,严格执行“一支笔审批”和大额资金集体决策制度。聘请第三方机构对近三年财务收支进行全面审计,针对发现的“报销凭证不全”“固定资产账实不符”等X个问题,已全部整改到位。
二是强化预算刚性约束。科学编制年度预算,严控“三公”经费支出,202X年“三公”经费同比下降XX%。加强项目资金管理,设立专项资金账户,确保案款发放、法庭建设、信息化建设等资金专款专用。
三是规范涉案财物处置。建成标准化涉案财物管理中心,实行“一案一档、一物一码”全流程闭环管理。开展涉案财物专项清理行动,清理积压物品XX件,依法处置变现

