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“县财政局总结及计划”财政工作计划
200*年我局的各项工作,在认真贯彻落实全县十四届三次人代会会议确定的财政各项工作目标基础上,全面落实县委十三届二次全委扩大会议工作部署,从深化各项财政管理体制改革,加快县级财源建设步伐入手,努力开展增收节支,确保全县干部职工工资及时发放,充分行使财政的各项工作职能,基本实现了“保工资、保重点、保稳定”的工作目标,各项工作得到了有序开展。
一、200*年工作情况一全年预算执行情况
2、支出完成情况截至目前全县一般预算支出完成21680万元,完成年预算的118%,同比增长22%。其中,人员经费支出总计12851万元其中:弥补上年调资拖欠280万元,2003年第13个月奖励工资550万元,完成年预算的104%,公用经费支出总计5143万元,完成年预算的116%,农村税费改革支出3160万元,完成预算的138%,上解支出完成576万元,与预算持平。200*年财政收入实现了收支平衡,收支结余197万元。二主要工作开展情况为了确保200*年财政工作的有序开展和县委、县政府确定的各项工作目标的如期实现,我局主要从以下几方面开展工作。