正文复制

审计主管的具体工作职责
审计主管的具体工作职责(精选27篇)审计主管的具体工作职责 篇1  职责:  1、根据集团总体发展规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;  2、根据年度审计工作计划,组织进行对集团及投资业务单元进行各项审计,按时、保质的完成审计项目;  3、 拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;  4、 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;  5、 对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;  6、 执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;  岗位要求:  1、30-40岁,全日制大学本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;  2、6年以上从业经历,其中2年以上同岗经验,集团公司或控股型公司从业经历优先;  3、熟悉审计专业知识,熟悉企业的经营业务和管理活动,具备足够的职业判断能力,能够实事求是、客观公正。审计主管的具体工作职责 篇2  责:  1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。  2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。  3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。  4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。  5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。  6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。  7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。  8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。  9、完成部门领导交办的其他工作  任职资格:  1. 学历要求:本科及以上  2. 专业技能要求:具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理等相关知识,最好有相关证书者  3. 经验要求: 房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。  4. 能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。  5. 性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强,能出差。  6.其他优先项:中级职称、注册会计师优先审计主管的具体工作职责 篇3  职责  1、协助部门负责人对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展。  2、协助部门负责人制定内部审计规章制度、办法、编制审计年度计划等,并具体负责实施;  3、协助部门负责人组织并参与各项审计活动,负责各项常规审计工作的实施,负责审计报告的编写工作,并提出处理意见和建议,跟进及反馈异常事项的处理结果及发现问题的整改落实;  4、负责对本部门内部档案资料的管理,对被审单位提供的有关资料负保密责任;  5、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;  6、完成上级交办的其他任务。  任职资格  1、5年以上财务、审计工作经验;  2、具有财务管理或审计等相关培训经历;  3、熟练使用办公软件,具备基本的网络知识和一定的语言、文笔表达能力;  4、熟知账务处理及相关审批流程,熟知公司内部审计相关知识及相关法律法规;  5、良好的沟通、协调能力,责任心强,有团队精神,执行力强;  6、做事严谨、细致、有序。具有较强的亲和力,随时能够接受环境、工作挑战的心理承受能力。能够独立开展工作;  7、具有审计师或会计师职称优先。审计主管的具体工作职责 篇4  职责:  1.参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;  2. 根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;  3. 协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;  4. 对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;  5. 协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;  6. 协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;  任职资格:  1、28-35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业  2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;  3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。  4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。审计主管的具体工作职责 篇5  职责:  职位信息1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;  2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;  3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;  4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;  5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;  6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。  任职要求:  1、熟练应用财务软件、办公软件、PPT制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。  2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。  3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。  4、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。  5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。审计主管的具体工作职责 篇6  职责:  1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施  2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计  3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查  4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检  5. 协助部门领导完成相关专项审计工作  6. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护  任职要求:  1. 教育背景:大学专科及以上学历 ,审计专业或财务会计专业  2. 工作经验: 4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先  3. 专业技能:  1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;  2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;  3) 熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。  4)熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识  4. 综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力审计主管的具体工作职责 篇7  职责:  1-根据集团管理需要,负责项目公司财务及管理报表的审核,汇总和分析工作。  2-定期参与集团集团报表合并和审计对接工作。  3-推动协调项目和区域,运营等相关部门跟进财务相关工作。  4-参与财务分析和盈利预测等工作。  岗位要求:  1-财务相关专业本科或研究生毕业,具备良好的财务专业知识,已取得CPA资格者优先。  2-五至六年的工作经验,熟悉中国会计准则,香港/国际会计准则,上市公司报告要求。具有良好的财务分析能力及逻辑思维能力。四大审计事务所(安永,毕马威) 优先。  3-对房地产行业有丰富的工作经验者优先。  4-对SAP,用友等财务报表和合并系统,具备一定的认识和工作经验者优先。审计主管的具体工作职责 篇8  职责:  1、完成所负责区域的各类审计工作,如高新认定、双软、四板及新三板等;  2、办事处人员管理,以及与总部审计经理的沟通协调;  3、全面负责办事处的所有相关事宜。  任职资格:  1、会计或审计专业毕业;  2、具备良好的沟通以及团队协作精神;  3、正直诚实,工作态度积极,责任心强;  4、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。  5、有会计或审计经验优先录用;CPA通过一门及以上者优先录用。审计主管的具体工作职责 篇9  岗位职责:  1、负责承担项目的工程审计工作,了解工程项目的整体投资情况,审核概预算书  2、依据工程施工图纸、竣工资料,核对工程量、工程取费,对工程决算书进行审计  3、依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计  4、对需外审的工程项目作好内审及协调工作  5、对审计过程发现的问题进行相关分析  6、对审计资料进行整理归档  7、完成上级交办的其他工作  任职资格:  1、本科及以上学历  2、5年以上相关工作经验,熟悉审计、法律、工程技术等相关专业知识  3、熟悉土建、给排水、电气、设备安装工程的造价核算工作  4、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力  5、有审计事务所或中介机构工作经历优先审计主管的具体工作职责 篇10  职责:  1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;  2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;  3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;  4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;  5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;  6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;  7、负责对经济合同的签订及执行情况进行审计;  8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;  9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作;  10、领导交代的其他工作。  任职条件:  1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;  2、3年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,5年以上财务审计经验;  3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;  5、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;  6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。审计主管的具体工作职责 篇11  职责:  1、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息;  2、拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;  3、拟定项目、职能审计方案报部门领导审核,负责工程成本审计的组织与实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计报告;  3、对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;  4、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;  6、定期或者不定期选取工程项目预算、变更、结算等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性;  7、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。  岗位要求:  1、学历:本科以上学历  2、专业:工程造价等相关专业  3、经验要求:精通房地产领域中的工程造价、成本管理等;在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑审计主管的具体工作职责 篇12  1、根据国家财税政策,负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证进行内控审计,并出具审计报告;  2、负责对集团各子公司的半年、年度经营情况进行审计,并出具审计报告;  3、根据公司销售制度、方案,负责对销售、经营部门的合同、政策的执行情况进行审计,并出具审计报告;  4、负责组织对部门、分公司经理、总监离任,进行效益离任审计,并出具报告;  5、负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核,提出修改意见;  6、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况;  7、负责监督会计账目清理、应收款对账函的签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作,及时提醒,防范财税风险;  8、负责不定期监督检查财务软件数据的准确性、安全性,防范风险;  9、负责对公司收购、并购、控股的综合审计工作,并出具报告审计主管的具体工作职责 篇13  职责:  1.协助拟定年度财务审计计划;  2.按照年度审计计划开展财务收支审计、内控审计及专项审计工作;  3.做好审计资料的整理及归档工作;  4.协助外部审计对接工作;  5.完成领导交办的其他工作。  任职要求:  1.拥护X的路线方针政策,遵守国家各项法律规定,无违规违纪违法行为;  2.学历及专业:全日制本科及以上学历,会计专业或财务审计方向等相关专业,中级会计师或以上职称,硕士、博士研究生优先;  3.年龄:35周岁以下(1984年4月26日后出生);  4.工作年限及经历:5年以上企业财务会计工作经验;  5.素质和能力要求:熟悉会计制度,熟悉财税政策法规;学习能力强,具有良好的沟通能力和合作意识;具有良好的公文写作能力;能熟练运用用友财务软件和办公软件;抗压能力强,具备良好的职业操守素质。同等条件下,中共X员优先;  6.业绩特别优秀的,条件可适当放宽。审计主管的具体工作职责 篇14  职责:  1.制定集团公司内部审计制度和流程,制定年度、季度和月度审计计划;  2.按照审计计划,制定具体项目审计方案,实施内控审计或其他专项审计工作;  3.参与现场审计,复核工作底稿,起草审计报告,并针对审计发现的问题给出整改建议;  4.协助简历和完善公司内部控制体系和管理制度体系,组织开展公司风险评估、内控评价工作,对制度和流程及执行情况进行审计并提出修改意见;  5.梳理完善内控各业务模块、掌握公司内控状况,协助下属公司实施风险评估、内控评价;  6.组织开展相关工具方法培训与宣传,协助相关部门及子公司维护内控体系建立,提供风险管理、内控评价咨询。  任职要求:  1.审计学、会计学等相关专业,本科及以上学历,取得注册会计证优先;  2.三年以上大中型企业财务审计工作经验;  3.熟悉财税法规、审计程序、企业财务管理流程及内部控制管理流程;  4.良好的沟通表达及逻辑分析能力,良好的职业道德和团队精神;  5.有集团公司或制造、医疗等领域工作经验优先。审计主管的具体工作职责 篇15  职责:  1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;  2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;  3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;  4、协助经理完成年报等外部审计工作;  5、负责审计资料的归档和保管工作;  6、完成领导安排的其它工作。  任职要求:  1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;  2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先;  3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先;  4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用WORD,EXCEL、 VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;  篇三  【职责】  1、负责公司内部审计工作的开展;  2、负责公司内部账务,报表的规范管理;  3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;  4、能独立完成审计工作;  5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。  【任职资格】  1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;  2、3年及以上内外审经验尤佳;  3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;  4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。审计主管的具体工作职责 篇16  职责:  1、针对门店装修,工程设备,生产供应链基地组织开展专项审计,内控审计,包括建立评价模型,执行内部控制测试与评价,发现并揭示控制缺陷,控制审计底稿质量,形成审计建议并跟踪整改落实。  2、开展专项审计,包括收集风险线索,安排初步调查,管理审计过程,控制审计底稿质量,形成审计建议并跟踪整改落实。  3、开展内部监察,包括安排数据分析、人员访谈、证据调查,及时形成调查意见。1、执行内部控制测试与评价,跟踪缺陷整改情况。  职位要求:  1、有工程/装饰/装修设计方向审计工作经验的优先;  2、取得国际注册内审计师(CIA))、注册内审师、注册会计师、中级会计师优先;  2、熟悉内部审计、内部控制、风险管理方面的理念和方法论,具备财务管理与核算方面的基础知识、经验及判断能力;  3、具有独立开展审计项目的能力与经验;  4、熟悉 企业管理与风险控制特征。审计主管的具体工作职责 篇17  岗位职责:  1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;  2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;  3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;  4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;  5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;  6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;  任职资格:  1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。  2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。  3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。  4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。审计主管的具体工作职责 篇18  1、参与公司工程造价控制方面的相关制度及流程的制定,并监督制度及流程的执行情况,并不断予以完善。  2、负责外委工程造价咨询单位的配合、协调及监督工作。  3、负责对委外机构提供的招标控制价进行分析、审核。  4、参与公司工程、设备项目的招投标工作,对工程及设备材料等招标文件进行审核,参与投标单位的资格审查及现场考察,参与招标的开标、议标及谈价,同时对招标过程进行监督。  5、参与工程材料、设备的现场验收和监督。  6、负责适时勘查施工现场,全过程监督项目工程进度,查阅相关文件资料,检查合同及相关协议的执行情况。  7、与工程部门对现场签证情况进行把关和审核,包括现场签证单,签证价格等的审核。  8、负责工程施工进度款、设备验收款的检查和审核,并出具审核意见书,同时跟进问题整改情况。  9、参与工程项目、设备合同的评审及复评,并跟进合同修改情况。  10、负责工程预算、竣工结算及竣工决算清单的审核工作,并出具预决算审计报告。  11、对审计工作中发现的问题进行分析和反馈,提出改进措施并及时督导跟进。  12、负责完成公司领导及部门负责人安排的其他工作。审计主管的具体工作职责 篇19  职责:主要负责公司的工程审计工作,为公司节约成本。  岗位要求:  1.30周岁左右;  2.大学本科学历,财务、会计、审计、财务管理相关专业毕业,可适当放宽;  3.牵头拿出项目审计方案,全过程跟踪审计,有施工类企业项目审计经验优先;  4.有优秀的组织协调及沟通能力,一到三年工程审计工作经验优先;  有工程审计工作经验(有相关证书),略懂财务技能者,或有财会工作经验,且了解工程审计。两者皆会更佳。审计主管的具体工作职责 篇20  职责:  1、在项目经理的领导下负责具体审计项目的组织实施;  2、制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;  3、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;  4、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。  任职要求:  1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;  2、熟悉财务审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;  3、三年以上财务审计工作经验,有上市企业财务审计工作经验者优先;  4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;  5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;  6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。  7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。审计主管的具体工作职责 篇21  职责:  1.拟定公司内部审计相关制度,具体编制年度内部审计工作计划;  2.对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反馈意见,对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;  3.对投资、融资等重大经济活动进行审计监督;  4.对大额资金调动、使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行情况进行审计监督;  5.对重要的经济合同的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督;  6.对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质量及其他有关经济活动进行审计监督,提出改进经营管理的建议;  7.对年度财务决算的审计质量进行监督;  学历及专业背景要求:  会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。  任职要求:  1.2年以上企业审计经验;  2.熟练掌握和运用最新审计理论和方法,能够独立进行审计工作并撰写审计报告;  3.具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验;  4.具有较强的逻辑分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并及时追踪的能力。审计主管的具体工作职责 篇22  职责:  1、拟定审计项目方案,起草审计报告;  2、根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;  3、编制审计工作底稿,完成审计底稿的整理归档工作;  4、对审计专员在审计程序和方法上进行指导,提升审计业务水平;  5、向审计副经理汇报审计问题,协助副经理完成内外审计的协调沟通工作;  6、跟踪落实审计项目中发现问题、审计建议的整改情况;;  7、完成上级主管部门和领导交办的其他工作。  任职要求:  工作经验:有3年以上审计或财务工作经验者优先;有审计、财务相关证书者优先。  能力要求:  1、熟悉国家相关的审计法律法规,有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;  2、具备较强的逻辑思维能力、分析与解决问题的能力;  3、较强的文字编写能力;  4、较强的语言表达、人际沟通与组织协调能力;  5、为人性格开朗,原则性强,较强的责任心;  6、熟练操作用友或金蝶财务软件,精通office及其它办公软件。审计主管的具体工作职责 篇23  职责:  1、负责对集团下属子、分公司进行年度审计和专项审计;  2、负责配合审计经理完成审计项目工作;  3、负责跟踪审计发现问题的整改情况;  4、负责审计资料的立卷收集、整理归档工作;  5、完成其他与审计相关的工作和领导交办的工作。  任职要求:  1、大专以上学历,会计、财务、审计等经济类专业;  2、熟悉国家财经法律法规、企业会计核算、税收政策和审计知识;熟悉使用office办公软件及ERP软件;  3、处事公正,做事客观、工作严谨、敬业、积极主动、有上进心、具有良好的职业操守和团队合作精神;  4、具有中级会计师或审计师及以上资格;5年以上财务或审计工作经验;有餐饮、酒店或零售百货行业工作经历者优先录用;审计主管的具体工作职责 篇24  岗位职责:  1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作,保障公司工程建设、设备安装的质量,价格合理。  2、参与工程建设、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督。  3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。  4、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进。  5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。  任职要求:  1、本科及以上学历,工程管理、审计、财务等相关专业;  2、工程管理、审计经验3年以上;  3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法,能够独立完成各项举报、调查工作。  4、熟悉审计方法和程序、内控评估,能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作  5、原则性、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神。审计主管的具体工作职责 篇25  职责:  1、协助制定、实施年度审计计划,对公司及下属实体经济活动的真实性、合法性和有效性进行审计,协助编制审计方案、出具审计报告以及对审计处理意见的落实。  2、协助起草内审及内控相关规章制度,改进集团内部控制制度和流程,对内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价,并基于企业风险管理及内控框架向业务部门提供日常风控及合规层面的咨询建议。  3、协调外部审计工作对接,协助开展内审与内控方面的专业培训。  任职资格:  1、熟悉国家有关财经法规和企业会计准则;精通企业内部审计准则、内部控制规范、审计与内控工作方法及流程;熟练应用办公软件(WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)  2、有CIA、CPA、中级审计(会计)师以上资格者优先。具备2年以上相关工作经验,有国内领先会计师事务所、上市公司内审或内控部门从业经验者优先;有业务流程搭建或风控合规管理经验者优先。审计主管的具体工作职责 篇26  职责:  1)制定和完善工程结算审核工作的审计计划和模板;  2)按计划对店铺的工程结算结果进行审核;  3)对工程款项支付的合规性和合理性进行审核;  4)对涉及工程结算的投诉和举报进行专项调查;  5)领导安排的其他工作。  任职要求:  1)大专及以上学历,土木建筑、工程管理、工程造价等相关专业毕业;  2)三年以上预算造价工作经验,熟悉清单计价和定额计价,熟练进行工程量计算;  3)具有造价工程师等资格证书;  4)能适应经常出差;  5)具有良好的职业操守;具有团队协作精神;善于沟通和协调。审计主管的具体工作职责 篇27  职责:  1、高新培育。  2、高新申报过程中所有财务相关事宜对接。  3、高新通过后税务备案资料的对接。  4、加计扣除项目负责人。  岗位要求:  1、财务会计,审计等相关专业。  2、财务主管以上岗位,证书不做要求。  3、有财务主管或经理以上工作经验即可。