正文复制

区审计局2025年工作总结
2025年,**市**区审计局在区委、区政府和上级审计机关的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻X的二十大精神和习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,紧紧围绕全区经济社会发展大局,依法全面履行审计监督职责,以高质量审计监督护航**区经济社会高质量发展,各项工作取得显著成效。
一、聚焦主责主业,财政审计监督效能实现新提升
本年度,我局始终将财政审计作为审计工作的基石,着力深化预算执行和财政管理审计,推动财政资金提质增效,维护财经纪律的严肃性。
(一)深化预算执行审计,保障财政运行规范有序。坚持审计监督全覆盖,对区级预算执行及其他财政收支情况进行了全面审计,重点关注财政资源统筹、预算编制与执行的规范性、重大政策资金的落地情况。全年共完成35个审计及专项审计调查项目,审计资金及资产总额达85亿元。审计工作揭示了部分单位预算执行不够严格、项目支出进度缓慢、非税收入管理不规范等问题。通过审计监督,我们向有关部门提出审计建议112条,促进被审计单位建立健全规章制度21项。审计期间,我们持续关注财政部门的自我监督机制,如财政部门通过预算一体化动态监控发现并处理了事中预警信息232条,纠正违规资金8笔,涉及金额47万元,我局对此类内部监控成效进行了核实与再监督,确保了财政风险的全程防范。
(二)加强重点领域监督,提升财政资金使用效益。聚焦财政资金使用的绩效,我局对政府专项债券资金的管理使用情况、政府采购流程合规性等关键领域开展了专项审计。在专项债审计中,重点审查了项目合规性、资金拨付及时性及项目建设效益,发现个别项目存在资金闲置、投向变更不规范等问题,涉及资金约2500万元,已督促相关单位加快项目进度,优化资金配置。在政府采购领域,审计抽查了60余项采购项目,发现并纠正了采购程序不合规、评审专家履职不到位等问题,促进了政府采购市场的公平竞争环境。同时,我局高度关注政府投资项目的成本控制,配合财政投资评审中心的工作,全年协助核减政府投资项目工程造价2160万元,有效节约了政府建设资金。
(三)推动问题整改落实,审计成果转化成效显著。我局坚持揭示问题与推动解决问题并重,全年共查出管理不规范资金6.8亿元,违规使用资金1850万元。针对审计发现的问题,我局出具审计报告,依法下达审计决定书,并建立整改台账,实行销号管理。通过与区纪委监委、组织部门的协作,强化了对审计整改的督促检查力度。截至年末,审计发现问题的整改率达到97%,推动上缴财政资金1.2亿元,纠正和追回各类违规资金520万元,切实维护了国有资产安全,彰显了审计监督的“利剑”作用。
二、心怀国之大者,民生审计保障福祉达到新水平
我局始终践行以人民为中心的发展思想,将保障和改善民生作为审计工作的出发点和落脚点,加大对民生资金和项目的审计力度,推动各项惠民富民政策精准落地,切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。