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XX县人民法院关于整改“回头看”专项审计调查工作的汇报
尊敬的各位领导、各位同仁:
根据本次专项审计调查整改“回头看”工作会议部署,现将我院司法巡查、财务收支、刑事审判、执行工作等领域审计整改落实、自查自纠及长效治理相关工作情况汇报如下。近期,我院高度重视专项审计调查及整改“回头看”工作,始终坚持以问题为导向、以整改为抓手、以长效为目标,全面对标审计反馈问题、司法巡查短板、业务工作弱项,逐项梳理、逐条整改、逐个销号,扎实推进各类问题整改落地见效,全力补齐司法工作短板、规范司法运行流程、筑牢司法廉洁防线。同时坚持举一反三、自查自纠,全面排查工作中的薄弱环节和潜在风险,切实把审计整改成果转化为提升司法质效、规范司法管理、锻造过硬队伍的强大动力,推动法院各项工作规范化、制度化、常态化发展。
总体来看,我院已完成本轮审计及巡查反馈大部分问题的立行立改,剩余长期性、系统性问题已建立常态化整改机制,整改工作取得阶段性成效,但对照上级工作要求和司法规范化建设标准,仍存在一些短板和不足。现将具体情况汇报如下:
一、各项工作开展及整改落实情况
(一)司法巡查及整改“回头看”工作开展情况
我院始终将司法巡查整改作为重大ZZ任务,严格落实上级法院司法巡查工作部署,常态化开展巡查整改“回头看”,健全完善“排查—整改—巩固—提升”的闭环工作机制,切实以巡查整改倒逼司法作风转变、工作质效提升、管理制度完善。
一是压实整改责任,全面落实巡查任务。针对过往司法巡查反馈的X建引领不足、司法作风不严、制度执行弱化、监督管理缺位等问题,院X组第一时间召开专题会议研究部署,成立由院长牵头的整改工作领导小组,细化分解整改任务,制定专项整改方案,形成“X组主体责任、班子成员一岗双责、各部门具体落实、纪检全程监督”的四级责任体系。对巡查反馈问题实行清单化管理、项目化推进、销号式整改,逐一明确整改措施、责任部门、责任人和完成时限,定期召开整改推进会,动态跟踪整改进度,确保所有问题件件有落实、事事有回音。
二是深化自查自纠,扎实开展回头看。结合本次专项审计整改要求,我院对历年司法巡查整改完成情况开展全面“回头看”,通过查阅台账、座谈访谈、案件评查、现场督查等方式,重点核查已整改问题是否反弹、整改措施是否落地、制度机制是否健全、整改成效是否长效。全面排查巡查整改盲区和薄弱环节,重点整治整改不彻底、治标不治本、边改边犯等问题,对排查发现的细微短板及时查漏补缺,巩固巡查整改成果。
三是强化成果转化,健全长效管理机制。坚持以巡促改、以巡促建、以巡促治,深刻剖析巡查发现问题的根源,倒查制度漏洞和管理短板,结合法院工作实际修订完善X建工作、司法作风、队伍管理、审判监督等系列制度规范,进一步规范司法履职流程。同时将巡查整改与日常审判执行、队伍建设、X风廉政建设深度融合,把整改成效纳入部门和干警绩效考核,切实将巡查整改成果转化为推动法院高质量发展的实际成效。
(二)财务收支审计整改工作开展情况
我院严格遵守财经法律法规和司法经费管理规定,高度重视财务收支专项审计工作,针对审计反馈及自查发现的经费使用、账务管理、资产管控、报销审批等方面问题,从严从实推进整改,全面规范财务收支管理工作。
一是规范经费收支管理。针对审计指出的部分经费报销手续不规范、支出明细不清晰、科目使用不够精准等问题,我院立即组织财务人员全面梳理近年度财务收支台账,对不规范票据、不完善手续逐一补齐完善,严格执行经费审批分级负责制,细化报销审核流程,明确票据审核、用途核查、流程审批标准,杜绝无依据开支、不规范报销等问题。严格落实司法经费专款专用原则,规范诉讼费、罚没款、案款收缴划转流程,确保所有资金收支全程留痕、合规合法。
二是健全财务管理制度。结合审计整改要求,修订完善《财务管理制度》《经费报销管理细则》《固定资产管理办法》等制度,进一步细化经费预算、支出、报销、核算、归档全流程管理标准,明确各环节岗位职责,堵塞制度管理漏洞。定期组织财务人员开展财经法规、财务规范专题培训,提升财务人员专业能力和合规意识,杜绝人为操作不规范问题。
三是强化资产台账管控。针对固定资产登记不细致、台账更新不及时等问题,组织专人开展固定资产全面清查盘点,对办公设备、执法装备、房产车辆等资产逐一核对登记,完善资产购置、领用、报废、处置全流程台账,做到账实相符、账账相符。建立固定资产常态化清查机制,实行季度抽查、年度盘点,杜绝资