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(2篇)县人民法院关于整改“回头看”专项审计调查工作的汇报汇编
XX县人民法院关于整改“回头看”专项审计调查工作的汇报
尊敬的审计组各位领导、同志们:
首先,我代表XX县法院X组及全体干警,对审计组莅临我院开展整改“回头看”专项审计调查工作表示热烈欢迎!此次专项审计,既是对我院近年来司法巡查、财务收支、审判执行等工作的“全面复诊”,也是对法院全面从严治院、深化司法体制改革成效的“ZZ体检”。我院高度重视,坚决把配合审计作为当前一项重要ZZ任务,实事求是汇报工作,坦诚直面问题短板。下面,我代表院X组就相关工作开展情况、存在问题及下一步打算作如下汇报:
一、工作开展情况
(一)坚持ZZ引领,司法巡查整改走深走实
我院始终把ZZ建设摆在首位,将司法巡查反馈问题整改作为践行“两个维护”的具体行动。
一是压实主体责任链条。成立由我任组长的巡查整改工作领导小组,对照上级法院司法巡查反馈的X大类XX项问题,制定《整改任务清单》,明确责任领导、责任部门和完成时限,实行“周调度、月通报”,确保所有问题清仓见底。截至目前,XX项具体问题已全部完成整改,修订完善制度机制XX项,开展专项警示教育X场,约谈提醒干警X人次。
二是聚焦ZZ生态优化。严格落实“第一议题”制度,深入学习贯彻习近平法治思想,扎实开展X纪学习教育,推动X建与审判业务深度融合。严格执行《中国共产X政法工作条例》,主动向县委、县委政法委请示报告重大事项XX次。
三是狠抓纪律作风建设。深入开展司法作风突出问题集中整治,重点纠治庭审不规范、诉讼服务态度生硬、裁判文书低级错误等问题,发布审务督察通报XX期,整改问题XX个,司法公信力持续提升。
(二)严守财经纪律,财务收支管理规范高效
我院牢固树立“过紧日子”思想,以审计反馈问题为导向,全面提升财务规范化水平。
一是健全内控管理机制。修订《财务管理制度》《差旅费管理办法》等X项内控制度,成立财务内控领导小组,严格执行“一支笔审批”和大额资金集体决策制度。聘请第三方机构对近三年财务收支进行全面审计,针对发现的“报销凭证不全”“固定资产账实不符”等X个问题,已全部整改到位。
二是强化预算刚性约束。科学编制年度预算,严控“三公”经费支出,202X年“三公”经费同比下降XX%。加强项目资金管理,设立专项资金账户,确保案款发放、法庭建设、信息化建设等资金专款专用。
三是规范涉案财物处置。建成标准化涉案财物管理中心,实行“一案一档、一物一码”全流程闭环管理。开展涉案财物专项清理行动,清理积压物品XX件,依法处置变现XX万元,上缴国库XX万元,未发生截留、挪用、私分涉案款项问题。
(三)捍卫公平正义,刑事审判质效稳步提升
我院深入贯彻总体国家安全观,坚持惩罚犯罪与保障人权并重,切实维护县域社会稳定。
一是严惩各类刑事犯罪。依法审结故意杀人、抢劫、涉黑恶、电信网络诈骗等重大案件XX件,判处五年以上有期徒刑XX人。常态化开展扫黑除恶斗争,审结涉恶案件X件XX人,发出行业治理司法建议X份,反馈率和采纳率均达100%。
二是严格遵循罪刑法定。全面落实“三项规程”,证人、鉴定人出庭作证率提升至XX%,非法证据排除率保持100%。加强刑事辩护全覆盖,为XX名被告人指定辩护人,切实保障诉讼权利。
三是深化认罪认罚从宽。与检察机关、公安机关建立协作机制,适用认罪认罚从宽制度审结案件XX件,占刑事案件总数的XX%,平均审理周期缩短至XX天,实现简案快办、繁案精办。
(四)攻坚执行难题,兑现群众胜诉权益
我院持续巩固“基本解决执行难”成果,向“切实解决执行难”目标迈进。
一是构建综合治理格局。推动县委将执行工作纳入平安建设考核体系,与公安、不动产、金融等部门建立“点对点”查控系统,实现房产、车辆、存款等信息实时查询冻结。202X年以来,受理执行案件XX件,执结XX件,执行到位金额XX亿元。
二是开展专项执行行动。先后开展“清晨突击”“夏日风暴”“涉民生案件集中攻坚”等专项行动XX次,拘留失信被执行人XX人,曝光“老赖”XX人,执结积案XX件。为XX名农民工追回欠薪XX万元。
三是规范执行权运行。严格执行“一案一账号”案款管理系统,发放案款XX亿元,超期发放率为零。出台《执行权运行监督办法》,加强对评估拍卖、终本终结、款物发放等关键环节的监督,有效防范消极执行、选择性执行。
二、存在的突出问题
在总结成绩的同时,我们清醒认识到,对照上级要求和群众期盼,仍存在不少短板弱项:
(一)司法巡查方面
一是X建业务融合不够。部分支部存在“重业务轻X建”倾向,“三会一课”形式单一,X建引领审判的作用发挥不充分。
二是压力传导层层递减。少数中层干部“一岗双责”意识不强,对部门干警的教育管理存在“宽松软”现象,个别干警司法作风不实、群众工作能力不足。
三是长效机制仍需完善。虽然问题已整改,但在防止问题反弹回潮上还需持续用力,制度执行的刚性有待进一步增强。
(二)财务收支方面
一是预算管理精细化不足。预算编制前瞻性不够,部分项目预算调整频繁,资金使用绩效评价体系尚未完全建立。
二是内控执行力打折扣。个别部门报销审核把关不严,存在“先用后报、手续后补”现象;固定资产管理台账更新不及时,仍有账实不符风险。
三是专业能力有待提升。财务人员身兼数职,对新政府会计制度掌握不够精深,专业化培训需进一步加强。
(三)刑事审判方面
一是证据裁判意识待强化。个别法官对新证据标准把握不准,对瑕疵证据的补正规则适用存在争议,影响办案质效。
二是刑事附带民事调解难。被害人“漫天要价”与被告人赔偿能力不足的矛盾突出,导致调解率低,影响案结事了。
三是新型犯罪审判经验不足。面对电信网络诈骗、虚拟货币洗钱等新型案件,在法律适用、证据认定上存在本领恐慌。
(四)执行工作方面
一是财产变现周期过长。司法网拍辅助工作依赖外包机构,监管不到位,导致部分财产“一拍流拍、二拍降价”,影响债权实现。
二是联动机制运行不畅。与部分协执单位的网络对接仍不顺畅,信息共享滞后,“查人找物”难问题尚未根本解决。
三是信访化解压力大。因执行不能引发的重复访、越级访时有发生,源头预防和实质化解的能力需进一步提升。
三、下一步工作打算
针对本次专项审计发现的问题,我院将以“钉钉子”精神狠抓整改落实,做好“后半篇文章”。
(一)强化ZZ担当,在管X治X上持续发力
一是筑牢ZZ忠诚。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,严格执行重大事项请示报告制度,确保X的绝对领导贯穿法院工作全过程。
二是夯实基层基础。深入推进X支部标准化规范化建设,打造“一支部一品牌”,推动X建与审判同频共振。
三是从严正风肃纪。以司法巡查整改“回头看”为契机,持续整治司法腐败和作风问题,对违纪违法行为“零容忍”。
(二)规范财务管理,在厉行节约上久久为功
一是深化预算绩效管理。科学编制年度预算,硬化预算约束,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。
二是织密内控防护网。升级财务内控信息化平台,实现对“三公”经费、大额支出的实时监控和智能预警。