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审计员的岗位职责_审计员是干什么的
审计员的岗位职责_审计员是干什么的(精选29篇)审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇1  1、定期收集分析公司财务、经营状况,拟定审计计划和工作方案;  2、对被审计单位进行审计取证,编制审计工作底稿;  3、贯彻执行国家财经法规、评价财务系统、经营管理各系统的内部控制的适当性和有效性;  4、对实施的改善措施进行审计评价,不断完善;  5、参与制定集团财务管理制度并组织实施;  6、对突发性、临时性、专案性的项目进行审计;  7、对商业舞弊案件进行调查审计;审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇2  1、协助项目组完成各类企业的年报审计或IPO审计等;  2、负责完成项目组分配的具体审计工作任务;  3、收集、取得及整理审计证据及资料,编写审计工作底稿;  4、协助编制审计报告,提出改进建议和决策依据;  5、完成部门或项目经理交办的其他工作任务;审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇3  1、健全公司内部审计相关制度;  2、开展公司及下属单位内部控制、风险、财务收支、经营管理、绩效考核等审计工作;  3、开展纪检监察工作,健全纪检监察规章制度;  4、完成领导交办的其他工作。审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇4  1、负责电力安装工程方面的成本预算,能够独立完成工程的预算编制及结算审核。  2、了解电力工程项目的概算、预算及结算,依据现行国家政策法规、计价依据及相关工程技术资料对需审核的工程量、单价及取费等进行审核;  3、根据公司审计计划,能配合开展综合审计、专项审计等工作,并按要求出具内部成本分析报告;  4、根据公司要求具体实施工作,对在建项目的结算等各环节进行审计监督;审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇5  1、 根据需要对工程项目进行审计。  2、 对审计中的不明事项,坚持深入施工现场,到__了解情况。对合同中有疑问的条款及时向相关部门咨询,确保分包审计结果的真实性、准确性。  3、 负责500万以上工程及材料的采购、招投标的监管工作。  4、 及时向部门领导反映各分包单位的审计情况,对审计完毕的结算资料及时整理、归档。  5、 完成领导临时交办的其他任务。  审计员的岗位职责7  1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;  2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;  3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;  4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;  5、协助处理部门的其他工作;审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇6  1. 负责公司内部管理体制优化,建立健全公司的内部控制体系。  2. 负责公司各项业务合规性审核,评估各项业务实施全过程中的风险,提出有效建议并督促改进。  3. 负责具体实施公司(及关联公司)内部审计工作,包括制定审计计划和方案,编制审计工作底稿,起草并完成审计报告。  4. 参与公司内部审计业务规范、工作指引的编制;协助财务部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行。  5. 负责与外部审计人员对接,配合完成外部审计工作。  6. 协助财务部门进行运营项目后管理,了解投资目标业绩的真实性,关注财务业绩指标并进行有效分析与预测,提示财务与经营风险。  7. 负责公司资产数据管理工作,为公司经营提供及时准确数据。审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇7  1、能独立完成审计底稿,出具正式报告;  2、能够充分了解客户对于审计项目的需求和目的,制定相应的审计方案,外勤审计现场的管理、指导、分工,带领审计团队顺利完成审计任务;  3、拟定审计方案,撰写审计报告,督促审计底稿的完整归档;  4、负责对审计助理人员进行有效的培训和管理,提升审计助理的技能,培养团队精神;  5、负责审计过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇8  1、负责开展集团及各子公司常规及专项审计项目,根据发现的问题提出审计建议;  2、督促跟进审计建议的落实及整改,监督重要业务流程及职责的履行情况;  3、检查与评价各业务流程及管理制度的合理性及执行情况,建立完善内控体系;  4、完成领导交办的其他工作任务。审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇9  1、已通过部分注册会计师考试科目优先;  2、精通财务会计审计等相关知识和政策法规;  3、具备良好的文字表达能力和团队组织能力;  4、较强的计划,协调,组织,监督能力审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇10  1.组织开展总部和控股公司内部审计工作;  2.组织开展总部和控股公司内控评价工作;  3.协助负责公司监事会日常管理工作;  4.组织企业年度工作报告的编报工作  5.组织内审审核、整改,评估备案,综合管理等工作;  6.完成领导交办的其他工作审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇11  1.协助项目负责人完成大中型项目的审计,独立承担小型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。  2.主动发现客户的审计风险点审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇12  1、负责促销费用相关流程制度及体系的搭建;  2、负责大区促销费用年度预算;  3、促销费用月度方案管理  4、促销费用授权管理  5、促销费用核算管理  6、促销费用查核及分析审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇13  1. 协助完成对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估。  2. 协助完成对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致。  3. 协助完成对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估。  4. 协助完成对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估。  5. 具体实施审计工作底稿的完成,包括符合性测试底稿、实质性测试底稿、观察日记、访谈纪录、会议记录及其它审计资料。  6. 对具体的审计测试形成审计结论,确保审计结论的正确性。审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇14  1.按照内部审计准则要求确认和评价被审计单位制度执行的合规性、有效性,单位经济业务发生的真实性、合法性、完整性,按时完成公司内部审计相关工作。  2.负责建立项目审计标准化操作流程,具体实施项目决算审计等专项审计,并做好审计资料的归档及管理。  3.负责办理审计监督的日常工作,按时报送各类报告及报表。  4.负责配合上级部门对项目实施过程、项目安全、质量事故等监督检查的相关工作。  5.负责建立审计发现问题监督台账,定期跟踪、梳理汇总并报告整改情况。  6.负责在建项目过程跟踪审计。  7.完成领导交办的其他事情。审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇15  1、根据指派,具体负责审计项目的综合管理,负责审计项目的审计计划编制、调整和执行;  2、对项目成员进行调度和任务分派 ,对项目成员进行指导和监督;  3、解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题,对审计风险进行判断和控制。审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇16  协助启动审计业务流程  完成工作底稿(包括工作程序稿和章节小结)  跟进工作程序,合理索引  竭力跟进未结项目  协助编制完结文稿,如期后事项审核、完工小结、报告初稿等(包括审核后的变更及客户反馈)  准确及时地完成工作,寻求有价值的发现  理解工作要求的终极目的,进行高效、全面且效益可观的审计  维护良好的客户关系  完成分配的其它工作审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇17  1、主要负责全盘账务;  2、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;  3、组织完成成本核算工作;  4、审核往来账款的核销、支付和控制;  5、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;  6、提供各项有关年审、年检资料,完成各项年审工作;  7、完成上级领导交办的其它工作。审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇18  1.完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;  2.按照项目计划,带领项目助理人员完成审计项目的部分审计任务;  3.对项目助理人员进行工作指导、监督和初步评价并向项目负责经理反馈;  4.协助出具审计业务报告和其他法定业务报告。审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇19  1、独立完成经理分配的重要项目的审计工作并编制审计报告;  2、能够独立完成中小型公司审计工作;  3、负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准;审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇20  1.制定、贯彻、落实公司各项审计管理制度及内控制度;  2. 制订年度审计计划,执行公司内部审计工作,包括对公司的内控、财务、投资、预决算进行审计,以及对经济合同、协议等进行审计;  3.对公司固定资产投资项目、财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;  4.对公司预算内及预算外资金的管理和使用情况进行审计;  5.编制审计底稿、撰写审计报告和审计建议,并对相关的审计资料、文件进行归档管理;  6.参与对公司各类工程施工项目、物资比质比价、采购招标等经济活动的过程及结果进行督查;  7.参与对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为,会同相关部门进行审计;  8.参与对在建工程的跟踪审计;  9.参与对竣工的基建工程,按规定组织资料,会同相关部门进行结算审计;  10.及时编写审计报告,按时向主管领导汇报工作情况;  11.按时完成领导交给的临时任务。审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇21  1、具备全盘帐务处理能力,具有总账管理工作经验,按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。  2、负责向各相关部门提供财务数据,为企业管理层提供财务数据。  3. 具有较强的成本管控能力;  4、具备一定的组织协调沟通能力,服从工作安排,执行力强;  5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇22  1、负责内部控制要素的梳理;  2、建立并完善公司内控管理体系和风险防范体系,并对制度和流程的执行情况进行有效监督和管理,提出有效可行的意见或建议;  3、负责项目审前准备、实施、沟通,以及撰写审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;  4、负责审计问题整改督促与后续审计;  5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿。审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇23  1.负责公司内部控制制度及其他流程、管理规定等修订或完善工作  2.协助部门主管,参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作,以及相应工作底稿、模板等的设计工作  3.协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作,以及相应改善工作的推动开展  4.根据公司审计计划,参与对公司总部及子公司的内部审计及评价审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇24  1、根据上级要求对客户进行专业的审计服务;  2、充分了解客户对于审计项目的需求和目的,并制定相应的审计方案;  3、能独立完成审计工作,提出相关处理意见和建议,撰写正式审计报告;  4、安排项目团队审计工作,并对审计现场进行有效管理,合理分派团队工作,跟踪工作进度,有效监督审计质量;  5、完成上级交办的其他审计任务。审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇25  1、根据审计计划和审计方案,开展审计工作:制定审计方案,选择适当的审计方法进行现场审计;根据审计情况,收集相关的审计证据,编制审计工作底稿;根据审计底稿,协助项目主管编制相关审计报告及审计意见书;负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作。  2、审计的后续监督与追踪工作:协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作; 针对被审计单位整改情况,进行整改回查工作;开展审计问题预警工作。  3、负责外部审计机构的选聘、沟通、接待工作:协助完成外部审计机构的选聘工作;负责外部审计人员的具体接待工作;外部审计报告的审核工作;对外审中暴露的问题,及时跟进、落实整改。  4、协助完成部门日常事务:负责部门内本岗位档案整理、保管工作;负责部门资产管理、办公耗材领用管理工作;负责部门考勤记录工作。  5、协助监察专员完成具体监察工作。  6、完成领导交办的其它事项。审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇26  1、协助项目经理完成上市公司IPO现场工作,上市公司年报审计、企业并购、尽职调查等工作;  2、能独立进行小型、常规项目审计工作,并可主动发现问题,及时提出建议和决策依据;  3、指导和培训团队内其他较低职级的审计员,促进团队工作效率。审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇27  1、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;  2、获得审计证据,建立审计管理档案;  3、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;  4、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇28  1. 根据内部审计计划,开展内部例行审计及专项审计工作  3.参与企业内控体系的设计、建设和完善工作,对现有内部控制设计的合法性、合理性、完整性,实施的有效性、真实性进行评估,提出改进意见  4.根据公司业务发展需要,优化公司内控流程、政策、方法及执行标准  5.监督财务内控制度执行,及时检查发现经营活动中存在的问题和风险,提出改进意见  6.起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见  7.审计结论和处理意见执行情况的跟进  8.审计过程中与相关部门的协调和沟通  9.审计资料合档案的归档、保管和保密审计员的岗位职责_审计员是干什么的 篇29  1、 每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;  2、定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会计制度执行情况汇报、财务报告(季、半年、年度)是否真实准确反映被审计公司情况,保证前期搭建的所有管理制度行之有效执行,避免流于形式,保证财务报表数据真实准确合法合规;  3、定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充申报或完善解决;  4、 对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);  5、负责审计集团所有公司股东会决议或其他重大决策所依据的内部管理报表及各项经济、财务数据。保障公司重大决策所依据的数据真实、准确、有效,审计人员应当在出具相应专项审核报告或在内部管理报表或数据上签字,承担相应复核及审核责任;  6、 集团公司其他相关工作。