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财政局工作总结
(一)概况。xx县财政局内设21个股室,事业单位11个,其中直属参照公务员管理单位3个(财政支付中心、财政监督局、票据管理中心),下属事业单位8个。xxxx年,面对疫情旱情叠加冲击、“三重压力”持续不减的宏观形势,县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻X的XX大精神,坚定落实习近平总书记来川视察重要指示精神、省委工作会议和达州市“决战四季度、大干一百天”工作动员会议部署要求,全面落实市委“157”总体布局,深入推进县委“1245”总体部署,坚持稳字当头、稳中求进,坚持讲ZZ、抓发展、惠民生、保安全,大力实施稳经济一揽子政策和接续措施,落实更加积极的财政政策,扎实推进“六稳”“六保”各项工作,全力以赴拼经济搞建设,真抓实干、埋头苦干,为全县经济社会高质量发展提供坚实的财力支撑。近年来,县财政局年年被县委评为“四好班子”,先后创建为全国巾帼文明示范岗、省级文明单位、省级卫生单位、档案管理省一级单位、市级园林式绿化单位。
(二)公共财政收入。xxxx年,xx县财政收入总体呈稳中趋缓态势,地方公共财政收入19.87亿元,同比增长12.24%。受留抵退税新政的影响,税收收入规模减少,增幅连续回落,仅实现6.67亿元,同比下降0.56%。非税收入保持较高增幅,完成13.19亿元,增长20.06%,有力支撑财政收入规模持续扩大。县财政局牢固树立“过紧日子”思想,不断优化支出结构,加快直达资金拨付进度,着力保持财政支出强度。全年完成地方公共财政支出60.02亿元,其中教育、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、住房保障等重点支出领域分别增长2.41%、3.22%、9.17%、43.33%、30.15%,在激发市场主体活力、保障和改善民生、稳定经济增长等方面发挥重要作用。
(三)政府性基金预算执行情况。xxxx年,县级政府性基金收入完成19.87亿元,较调整预算增加1.84亿元,同比增长-21.95%,加上上级下达专项转移支付7435万元、新增专项债券15.71亿元、置换债券1.17亿元,全年政府性基金收入37.49亿元,减去置换债券1.17亿元,加上上年滚存结余4.52亿元,减去调出资金4.38亿元,可用财力36.46亿元。政府性基金支出31.58亿元,同比增长10.22%,债务还本支出1800万元,结转下年支出4.70亿元。
(四)国有资本经营预算执行情况。xxxx年,县级国有资本经营预算收入完成2000万元,上级补助收入168万元,上年结余270万元,可供安排的收入总量为2438万元。国有资本经营预算支出760万元,调出资金1100万元,上解支出253万元,结转下年支出325万元。
(五)社会保险基金预算执行情况。xxxx年,县级社会保险基金收入完成3.67亿元,为预算的106.84%,加上上年结余资金7.61亿元,收入总量为11.28亿元。县级社会保险基金支出2.44亿元,为预算的105.99%。主要用于足额兑现各项社会保险待遇等。收入总量减去当年支出后,县级滚存结余资金8.84亿元。
(六)公共财政支出。xxxx年,县级部门大力压减一般性支出,继续优化支出结构,集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节,为全县经济社会发展提供有力的资金支持。其中,重点支出:教育支出12.52亿元,增长2.41%;社会保障和就业支出10.54亿元,增长3.22%;卫生健康支出4.95亿元,增长9.17%;农林水支出11.78亿元,增长8.86%;科学技术支出6784万元,增长3.49%。
(七)收支平衡。xxxx年,全县年初一般公共预算总收入50.57亿元,执行中,上级增加下达xx县返还性收入9082万元、一般转移支付20.31亿元、专项转移支付4.29亿元、新增一般债券9330万元、置债券4.56亿元,县级收入减少2000万元,减少调入资金2.89亿元,动用预算稳定调节基金减去1.10亿元;一般公共预算收入增加26.80亿元,收入为77.37亿元,减去置换债券4.56亿元,减去上解支出3.67亿元,可用财力69.15亿元。一般公共预算实际支出60.02亿元,较上年增长9.0%,结转下年支出的项目资金9.12亿元。